Форум программистов, компьютерный форум, киберфорум
Войти
Регистрация
Восстановить пароль
Блоги Сообщество Поиск Заказать работу  
 
Рейтинг 4.61/206: Рейтинг темы: голосов - 206, средняя оценка - 4.61
UroS

Переход На Новый План Счетов В Рб

30.01.2012, 12:04. Показов 37773. Ответов 15
Метки нет (Все метки)

Студворк — интернет-сервис помощи студентам
Есть ряд решений по переходу на новый план счетов (пост. мин.фин. РБ №50 от 29.06.2011) с 2012 года (бух-я 7.7):
1. Новая конфигурация с новым планом счетов со всеми изменениями проведения;
2. Частичная переделка существующего плана (т.е. переименование), при проведении контроль даты документа. К примеру, поступают стройматериалы, если дата док. < 01.01.2012 счет Дт 10.8, иначе - 07.3;
3. Добавить новый план счетов. Где-нибудь в глобале ввести переменную с указанием плана, в зависимости от даты.
Хотелось бы услышать мнения форума по позициям с учетом того, что гл.бух. желает сохранить данные в одной базе.
cpp_developer
Эксперт
20123 / 5690 / 1417
Регистрация: 09.04.2010
Сообщений: 22,546
Блог
30.01.2012, 12:04
Ответы с готовыми решениями:

План счетов
Есть типовая Бухгалтерия 7.70.486 В плане счетов есть счет 15.2, у него по умолчанию нет субконто. Бухгалтеру нужно чтобы было...

7.7 План Счетов
Собственно, вся проблема - на картинках. На днях бух обмолвилась, что ей уже надоел 07 счет и показала мне вот это: Я...

Не работает план счетов
Здравствуйте. У меня не работает план счетов. На первой картинке изображён нормальный план счетов, на второй мой. Он вроде как не...

15
0 / 0 / 0
Регистрация: 23.04.2010
Сообщений: 553
30.01.2012, 13:20
Отмазаться так как отмазалась 1С с новой формой счета-фактуры (да и нетолько). Добавить константу с датой. Дата указана, все что после этой даты - план-счетов новый , до - по старому. Только писать в коде придется много, до не приличия. обработки проведения править по всем документам. А как вы собираетесь в отчетности "помнить" про 2 плана-счетов? Что регламентированная, что обычная отчетность (ОСВ и т.п.)?
0
UroS
30.01.2012, 13:54
Цитата Сообщение от Darlock
Отмазаться так как отмазалась 1С с новой формой счета-фактуры (да и нетолько). Добавить константу с датой. Дата указана, все что после этой даты - план-счетов новый , до - по старому. Только писать в коде придется много, до не приличия. обработки проведения править по всем документам. А как вы собираетесь в отчетности "помнить" про 2 плана-счетов? Что регламентированная, что обычная отчетность (ОСВ и т.п.)?
Константа не нужна, ибо дата перехода едина, а вот с отчетностью - вопрос!? Хотя весь регламент можно привязать к дате, а в типовые отчеты добавить выбор плана счетов...
0 / 0 / 0
Регистрация: 23.04.2010
Сообщений: 553
30.01.2012, 16:02
Изобретаете велосипед....Ну если вам проше вставить везде когкретную дату, чем дописать вызов функции, то ради бога.
0
UroS
30.01.2012, 16:11
Цитата Сообщение от Darlock
Изобретаете велосипед....Ну если вам проше вставить везде когкретную дату, чем дописать вызов функции, то ради бога.
Уважаемый, Darlock, разговор-то не о технических решениях, а о принципиальном вопросе: как лучше сделать. То, что писанины будет море - это понятно!
1 / 1 / 0
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 947
01.02.2012, 20:47
В моей программе план счетов не "зашит" в конфигуратор. Просто возьму и руками изменю его, код счета, название. В программе ничего не меняю.

Разумеется, переименованные счета в старых годах будут выглядеть неправильно. Поэтому, предварительно базу копирую и обзываю ее "Архив 2011".

О Вашей. В ней, я понимаю, наоборот - счета в конфигураторе и везде по тексту "СчетПоКодУ()".
* Я бы сделал глобальную функцию СчетКода(КодСчетаНовогоПлана, КодСчетаCтарогоПлана).
* Прошелся глобальным поиском СчетПоКодУ и где надо заменил на эту ф-ию
* Что она делает, думаю, понятно.

Делать второй план счетов кажется муторным. Ведь старый должен отмереть. И тарой лишних ресурсов.
0
UroS
02.02.2012, 10:24
Цитата Сообщение от Дайнеко
В моей программе план счетов не "зашит" в конфигуратор. Просто возьму и руками изменю его, код счета, название. В программе ничего не меняю.

Разумеется, переименованные счета в старых годах будут выглядеть неправильно. Поэтому, предварительно базу копирую и обзываю ее "Архив 2011".

О Вашей. В ней, я понимаю, наоборот - счета в конфигураторе и везде по тексту "СчетПоКодУ()".
* Я бы сделал глобальную функцию СчетКода(КодСчетаНовогоПлана, КодСчетаCтарогоПлана).
* Прошелся глобальным поиском СчетПоКодУ и где надо заменил на эту ф-ию
* Что она делает, думаю, понятно.

Делать второй план счетов кажется муторным. Ведь старый должен отмереть. И тарой лишних ресурсов.
Мысль интересная, это что-то таблицы соответствий счетов?
1 / 1 / 0
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 947
02.02.2012, 18:26
А эта ф-ия и анализирует дату дока и возвращает старый счет или новый. Разумеется, использовать только для счетов изменившихся в плане.
0
UroS
02.02.2012, 18:34
Цитата Сообщение от Дайнеко
А эта ф-ия и анализирует дату дока и возвращает старый счет или новый. Разумеется, использовать только для счетов изменившихся в плане.
Ещё раз повторю, мысль хорошая. Спасибо. Я её реализую.
0 / 0 / 0
Регистрация: 07.03.2010
Сообщений: 154
06.02.2012, 14:13
Здравствуйте. У меня тоже есть одно предлжение по этому вопросу, а точнее хотелось бы узнать ваше мнение по такому механизму перехода на новый план счетов:
1. Если предприятие не сильно большое и документов не очень много, то сделать свертку базы (удалить все документы) на 01.01.12 (разумеется при этом поставить архив базы до свертки)
2. Переименовать план счетов и дополнить его новыми счетами
3. Ввести остатки по счетам на 31.12.11
4. По всем документам, которые были сделаны после 01.01.12, пройтись обработкой, заменив старый счет на нужный, и перепровести его.
Все это реализовать в 1С бухгалтерия редакция 4.5. Как по вашему мнению, этот вариант приемлем? И вообще как оценить сложность этой работы, т.е. корректировку базы под новый план счетов?
0
UroS
06.02.2012, 14:35
Цитата Сообщение от lira89
Здравствуйте. У меня тоже есть одно предлжение по этому вопросу, а точнее хотелось бы узнать ваше мнение по такому механизму перехода на новый план счетов:
1. Если предприятие не сильно большое и документов не очень много, то сделать свертку базы (удалить все документы) на 01.01.12 (разумеется при этом поставить архив базы до свертки)
2. Переименовать план счетов и дополнить его новыми счетами
3. Ввести остатки по счетам на 31.12.11
4. По всем документам, которые были сделаны после 01.01.12, пройтись обработкой, заменив старый счет на нужный, и перепровести его.
Все это реализовать в 1С бухгалтерия редакция 4.5. Как по вашему мнению, этот вариант приемлем? И вообще как оценить сложность этой работы, т.е. корректировку базы под новый план счетов?
я считаю этот вариант наиболее выгодным, но... По затратам времени - приблизительно, одинаково, дня 3-4 работы с отладкой и пр.
0 / 0 / 0
Регистрация: 07.03.2010
Сообщений: 154
06.02.2012, 21:37
только вот у меня замечание: не рано ли вообще сейчас делать переход не новый план счетов, ведь там еще не все ясно расписано и, прочитав много ссылок про эти изменения, то можно сделать вывод, что в положении есть свои неточности. "Основная проблема перехода заключается в том, что в типовом плане счетов были добавлены новые и убраны старые счета, а инструкции по применению этих счетов пока нет и официальных комментариев со стороны Министерства финансов тоже нет. Более того, проект нового плана счетов в рамках постановления от 29.06.11 № 50 серьезно отличается от введенного 27.12.11. и т.д "
Ведь если сейчас начать менять все проводки, то можно потом не найти ничего, поломать базу и остаться виноватым.
0
UroS
07.02.2012, 10:32
Цитата Сообщение от lira89
только вот у меня замечание: не рано ли вообще сейчас делать переход не новый план счетов, ведь там еще не все ясно расписано и, прочитав много ссылок про эти изменения, то можно сделать вывод, что в положении есть свои неточности. "Основная проблема перехода заключается в том, что в типовом плане счетов были добавлены новые и убраны старые счета, а инструкции по применению этих счетов пока нет и официальных комментариев со стороны Министерства финансов тоже нет. Более того, проект нового плана счетов в рамках постановления от 29.06.11 № 50 серьезно отличается от введенного 27.12.11. и т.д "
Ведь если сейчас начать менять все проводки, то можно потом не найти ничего, поломать базу и остаться виноватым.
Проводки по 90 (себестоимость, НДС и прочие налоги) менять можно, а вот по вновь введенным счетам + 90 касательно прочих дохов и расходов + 91 - это вопросы. Я у себя все, что было на 92, отнес на 91 (решение спорное, но временное).
Про 09 и 65 подсмотрел в российском законодательстве. Там виды отложенных налоговых активов и обязательств определены по разделам баланса (ОС, НМА, материалы, товары,... дебиторка+кредиторка)...
1 / 1 / 0
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 947
07.02.2012, 22:14
Цитата Сообщение от lira89
Здравствуйте. У меня тоже есть одно предлжение по этому вопросу, а точнее хотелось бы узнать ваше мнение по такому механизму перехода на новый план счетов:
1. Если предприятие не сильно большое и документов не очень много, то сделать свертку базы (удалить все документы) на 01.01.12 (разумеется при этом поставить архив базы до свертки)
2. Переименовать план счетов и дополнить его новыми счетами
3. Ввести остатки по счетам на 31.12.11
4. По всем документам, которые были сделаны после 01.01.12, пройтись обработкой, заменив старый счет на нужный, и перепровести его.
Все это реализовать в 1С бухгалтерия редакция 4.5. Как по вашему мнению, этот вариант приемлем? И вообще как оценить сложность этой работы, т.е. корректировку базы под новый план счетов?
1. Свертк как раз и нужна для большой базы.
2. Так все преобразования можн сделать в полной базе.
3. "Ввести остатки по счетам" - легко сказать.
0
ysro
02.04.2012, 23:37
А у меня эта тема с новым планом вот только возникла, 1С 7.7
Можно для дилетантов как все же проще ее решить.
И еще интересует свертка базы как ее сделать.
0 / 0 / 0
Регистрация: 07.03.2010
Сообщений: 154
03.04.2012, 14:57
Цитата Сообщение от isra
И еще интересует свертка базы как ее сделать.
Все зависит от используемой конфигурации. Если в общем, то сначала загоняешь в документ все остатки на определенную дату и сохраняешь не проводя.
Потом удаляешь все документы из базы до определенной даты(до которой сворачиваешь базу), НЕ удаляя конечно же документы по остаткам и те документы, которые после даты свертки. Проводишь документы, которые делал по остаткам.
Есть и универсальные обработки по свертке базы, почитай соответствующую тему
Я писала свою свертку под свою задачу, у меня было не сильно сложно, потому что конфигурация самописная. Надо быть осторожным еще с методом УстановитьРеквизитСправочника(), т.к. при удалении документа, в котором был этот метод, теряется и информация о периодическом реквизите.
0
Надоела реклама? Зарегистрируйтесь и она исчезнет полностью.
raxper
Эксперт
30234 / 6612 / 1498
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 21,154
Блог
03.04.2012, 14:57
Помогаю со студенческими работами здесь

Как перенести план счетов с бекапа? 7.7
Были испорчены планы счетов, как и зачем - неизвестно. Есть бэкап конфигурации, но 3 дневной давности. Как перенести планы счетов из бекапа...

1с 7.7 тис 964 план счетов и виды субконто
Есть 2 идентичные по объектам базы ТиС (одна развернута на основании md-шника другой). Как перенести из одной базы в другую справочники...

Дайте определение понятиям: документы, операция, план счетов
Дайте определение понятиям: документы, операция, план счетов.

УПП. Перезалить план счетов "бюджетирование"
Чем грозит. 1. При текущем функционале. 2. При обновлении. Необходимо удалить предопределённые и скопировать элементы хозрасчетного. ...

В процедурах перестали сохраняться планы выполенения, каждый раз строится новый план
Привет всем! Попали на работе в такой просак) Например у нас 3 БД в которых были одни и теже таблицы Филиал, Юзеры, Должности. Мы...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
16
Ответ Создать тему
Новые блоги и статьи
Символьное дифференцирование
igorrr37 13.02.2026
/ * Логарифм записывается как: (x-2)log(x^2+2) - означает логарифм (x^2+2) по основанию (x-2). Унарный минус обозначается как ! */ #include <iostream> #include <stack> #include <cctype>. . .
Камера Toupcam IUA500KMA
Eddy_Em 12.02.2026
Т. к. у всяких "хикроботов" слишком уж мелкий пиксель, для подсмотра в ESPriF они вообще плохо годятся: уже 14 величину можно рассмотреть еле-еле лишь на экспозициях под 3 секунды (а то и больше),. . .
И ясному Солнцу
zbw 12.02.2026
И ясному Солнцу, и светлой Луне. В мире покоя нет и люди не могут жить в тишине. А жить им немного лет.
«Знание-Сила»
zbw 12.02.2026
«Знание-Сила» «Время-Деньги» «Деньги -Пуля»
SDL3 для Web (WebAssembly): Подключение Box2D v3, физика и отрисовка коллайдеров
8Observer8 12.02.2026
Содержание блога Box2D - это библиотека для 2D физики для анимаций и игр. С её помощью можно определять были ли коллизии между конкретными объектами и вызывать обработчики событий столкновения. . . .
SDL3 для Web (WebAssembly): Загрузка PNG с прозрачным фоном с помощью SDL_LoadPNG (без SDL3_image)
8Observer8 11.02.2026
Содержание блога Библиотека SDL3 содержит встроенные инструменты для базовой работы с изображениями - без использования библиотеки SDL3_image. Пошагово создадим проект для загрузки изображения. . .
SDL3 для Web (WebAssembly): Загрузка PNG с прозрачным фоном с помощью SDL3_image
8Observer8 10.02.2026
Содержание блога Библиотека SDL3_image содержит инструменты для расширенной работы с изображениями. Пошагово создадим проект для загрузки изображения формата PNG с альфа-каналом (с прозрачным. . .
Установка Qt-версии Lazarus IDE в Debian Trixie Xfce
volvo 10.02.2026
В общем, достали меня глюки IDE Лазаруса, собранной с использованием набора виджетов Gtk2 (конкретно: если набирать текст в редакторе и вызвать подсказку через Ctrl+Space, то после закрытия окошка. . .
КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2026, CyberForum.ru